Head Auditoría Interna

hace 2 semanas


Mexico City axity A tiempo completo

Propósito del Puesto Liderar la función de Auditoría Interna proporcionando aseguramiento independiente, visión estratégica y recomendaciones de valor para fortalecer el control interno, la gestión de riesgos, la transparencia y el logro de los objetivos estratégicos de Axity. Actuar como asesor del Comité de Auditoría (CA) y del Consejo de Administración, con criterio ejecutivo, pensamiento crítico y capacidad para influir en las decisiones clave del negocio. Responsabilidades Principales •Reportar funcionalmente al CA y administrativamente a Dirección General. •Preparar y presentar informes trimestrales con síntesis ejecutiva, conclusiones categóricas y valoración de riesgo. •Alinear la función a las Normas Internacionales del IIA y asegurar su cumplimiento. •Diseñar y actualizar el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos y regulatorios. •Integrar resultados del ERM corporativo en el plan de auditoría. •Identificar áreas críticas sin cobertura y auditorías emergentes. •Supervisar la planeación, ejecución y cierre de auditorías, garantizando: -Definición clara de objetivos, criterios, riesgos, alcance y metodología. -Evidencia suficiente y trazable. -Conclusiones directas sobre la efectividad del control interno. -Priorización de hallazgos por impacto en negocio. •Emitir informes concisos, ejecutivos y accionables para Dirección General y CA. •Colaborar con la Administración para fortalecer el sistema de gestión de riesgos y el marco de control interno. •Participar en la construcción y actualización del Mapa de Riesgos Corporativo. •Evaluar madurez de controles en los procesos de negocio de la compañía. •Supervisar el Canal de Denuncias, garantizando independencia, confidencialidad y análisis objetivo. •Liderar investigaciones internas en coordinación con Legal, RRHH y Compliance. •Aplicar metodologías para detección, evaluación y mitigación de riesgos de fraude. •Revisar controles generales de TI. •Supervisar auditorías enfocadas en ciberseguridad, gestión de accesos, continuidad de negocio y resiliencia operativa. •Diseñar dashboards de seguimiento a planes de acción con herramientas digitales. •Evaluar la efectividad de la remediación y confirmar cierre técnico de hallazgos. •Implementar Programa de Aseguramiento y Mejora de Calidad conforme a Normas del IIA. •Realizar autoevaluaciones internas anuales y gestionar evaluaciones externas cada 5 años. Competencias Técnicas Requeridas -Conocimiento Normativo y Metodológico -COSO y COSO ERM -Normas Globales 2024 del IIA (IPPF)-Modelo de Tres Líneas -ISO 31000 (Gestión de riesgos)-ISO 27001 (seguridad de la información)-COBIT / IT General Controls / ISACA -IFRS / NIIF según contexto del negocio -SOX (deseable)-Auditoría y Control Interno -Auditoría basada en riesgos -Matrices de control y evaluación de madurez -Segregación de funciones -Auditoría forense y antifraude Tecnología y Analítica -SAP u otros ERPs -Power BI, herramientas de data analytics -Plataformas de gestión de auditoría y riesgo -Conocimiento de ciberseguridad corporativa -Competencias de Liderazgo y Ejecutivas -Liderazgo de equipos multidisciplinarios -Influencia ejecutiva y credibilidad frente al Consejo de Administración -Visión estratégica y pensamiento crítico -Priorización y gestión efectiva del tiempo -Capacidad de traducir hallazgos técnicos en implicaciones de negocio -Narrativa clara, directa, basada en evidencia -Presentaciones ejecutivas para CA y Consejo de Administración -Juicio profesional sólido -Resiliencia y objetividad ante presiones internas -Capacidad de manejar información confidencial con integridad absoluta -Enfoque en valor, no en volumen de hallazgos -Capacidad de proponer soluciones y mejoras reales -Pensamiento práctico y orientado al impacto Perfil Profesional, Formación y Experiencia -Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o Ingeniería. -Maestría deseable (MBA o equivalente). -CIA – Certified Internal Auditor (requerida o en proceso)-CRMA – Risk Management Assurance (requerida o en proceso)-CISA / COBIT / ISACA (para complementar la parte tecnológica)-ISO 31000 Risk Manager -Certificación ACFE (ideal para fraude y denuncias) Experiencia Profesional -10+ años en Auditoría Interna, Control Interno o Riesgos. -Experiencia liderando auditorías corporativas y proyectos de alto impacto. -Experiencia directa reportando a Comités de Auditoría. -Participación en investigaciones internas, revisiones forenses y evaluaciones de riesgo. -Conocimiento del entorno SAP y operaciones de empresas multinacionales


  • Head Auditoría Interna

    hace 2 semanas


    Mexico City Metropolitan Area axity A tiempo completo

    Propósito del Puesto Liderar la función de Auditoría Interna proporcionando aseguramiento independiente, visión estratégica y recomendaciones de valor para fortalecer el control interno, la gestión de riesgos, la transparencia y el logro de los objetivos estratégicos de Axity. Actuar como asesor del Comité de Auditoría (CA) y del Consejo de...


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    Una empresa líder en hospitalidad en Ciudad de México busca un Auditor Interno para administrar y ejecutar proyectos de auditoría. El candidato ideal tendrá experiencia previa en auditorías internas y externas, y será responsable de implementar un programa de auditoría que agregue valor a la organización. Se requiere título en Económico...


  • Mexico City HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    Una institución bancaria internacional está buscando un profesional altamente capacitado para gestionar actividades administrativas y apoyar al Head de Auditoría en Ciudad de México. Las responsabilidades incluyen la organización de reuniones, atención a clientes internos y externos, y la preparación de documentos. Se requiere una licenciatura en...


  • Mexico City Metropolitan Area TelevisaUnivision A tiempo completo

    Nombre de la PosiciónSenior Manager de Auditoría Interna (Coordinador)UbicaciónCiudad de México, Santa FeAcerca del puesto y el equipoForma parte de un equipo estratégico enfocado en fortalecer loscontroles internos, lagestión de riesgosy laeficiencia operativade la organización. A través del uso de tecnología y análisis de datos, el área impulsa...

  • Directora de Auditoria

    hace 3 días


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  • Directora de Auditoria

    hace 2 días


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  • Gerente de Auditoría

    hace 1 semana


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  • Guadalajara, Mexico Metropolitan Area Financiera Independencia A tiempo completo

    Requisitos:Licenciatura concluida en Administración, Contaduría Pública o Áreas Económicas-Administrativas (Título y cédula profesional). Deseable grado académico superior.Conocimientos sólidos en auditoría (Normas de Auditoría), control interno, contabilidad, control de riesgos, metodologías AGILES. Deseable uso de herramientas de IA.Software:...