Control Interno
hace 4 semanas
**_Propósito_**:Detectar riesgos financieros por medio de la correcta ejecución de los procesos que llevan a cabo las diferentes áreas que integran la compañia a través de la documentación de controles SOX en la aplicación de Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF).Dentro de los principales resultados que Control Interno busca son los siguientes:- Detectar potenciales riesgos financieros en los diferentes procesos (Operativos y/o financieros)- Detectar cambios en procesos y solicitar su actualización en la herramienta, así como detectar cambios de sistemas o cualquier otro movimiento que genere información distinta a la documentada hasta ese momento- Vigilar el cumplimiento oportuno de la elevación de los controles- Cumplir oportunamente con las certificaciones semestrales vigilando que se hayan evaluado correctamente todos los controles a esa fecha, en caso de los controles no satisfactorios se deberá documentar una breve reseña y plan de acción en la certificación a firmar por la Dirección- Implementación y desarrollo de nuevos controles a partir de la detección de riesgos, requerimientos del área de Control o de la propia área por observaciones de Auditoria Interna y Auditoria externa- Solventar y dar seguimiento a observaciones de Auditoria Interna de acuerdo a sus revisiones programadas y Control Interno España en la revisión anual del m odelo de control interno- Creación y actualización de los ciclos y controles identificando riesgos en la información financiera- Mantener actualizados el ejecutor y supervisor de cada uno de los controles- Cumplir con las fechas de implementación de observaciones de auditoria interna y control interno de España- Apoyar a ejecutores y supervisores en el uso y acceso a la aplicación de la herramienta de Control Interno- Analizar las solicitudes de reapertura o modificación de controles, contemplando especialmente la conveniencia y oportunidad de las mismas de acuerdo a los objetivos de Control Interno del negocio/área, previamente a su comunicación al área de Control Interno- Colaborar en el proceso de análisis, identificación y priorización de riesgos, así como en el proceso de análiss del diseño de nuevos controles**_Responsabilidades_**:- Ya que "El Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)" está basado en SOX, es importante tener conocimientos básicos de SOX para la mejor comprensión de su funcionamiento- En el Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)" se documentan los procesos por medio de controles, que son autoevaluados por el ejecutor del proceso- El portal cuenta con una sección de evidencia, donde se describe y se carga evidencia la cual requiere ser validada- Una vez que se ha documentado y evaluado un control, es necesario realizar una validación para otorgar seguridad sobre el correcto funcionamiento del mismo, mitigando cualquier error u omisión con un impacto financiero, para ello, es indispensable contar con conocimientos sobre diferentes áreas y herramientas: Contabilidad, impuestos, NIF, IFRS, SAP, fuentes de información oficiales externas, etc.- Al detectarse un control no satisfactorio, observaciones de Auditoria Interna o Control Interno España, se debe dar seguimiento según las sugerencias y comentarios detallados por estas áreas- Retroalimentación de la validación: Cuando se detectan observaciones con un impacto material, en automático el control es "No Satisfactorio", sin embargo, cuando hay errores que no impactan de forma significativa el control se deben comunicar al ejecutor y supervisor con la finalidad que se lleven a cabo correcciones- Un cambio de proceso: Comprender el impacto del cambio del proceso, los cambios en la evidencia y por último solicitar la actualización a España, detallando los cambios en el proceso y descripción de la evidencia detectados- Cambio de ejecutor o supervisor: Los parámetros de generación del control en la aplicación, como ejecutor, supervisor, fecha generación, periodicidad, evidencia, etc. Son definidas por México y actualizadas en la aplicación por Control Interno España, los parámetros pueden modificarse cuando sea necesario a fin de mantener el modelo de control actualizado y apegado a la realidad dinámica de los procesos del negocio.**_Competencias_**:- Influencia para ser un referente- Simplifica para ser ágil- Comparte para evolucionar- Aprende para desarrollar- Empodera para crecer- Focaliza para conseguir resultados- Habilidades Técnicas**_Habilidades y Requerimientos_**:**FORMACIÓN**:- Lic. Contador Público**OTROS**:- 1 a 2 años de experiência en Auditoría externa o interna: al menos 1 año en control interno- Conocimientos sobre SOX, procedimientos generales de auditoría, impuestos, normatividad contable y manejo de SAP**_Nuestro proceso de selección_**:Promovemos la conciliación e igualdad así c
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Control Interno
hace 2 semanas
Ciudad de México CLUB CAMBIO ORG A tiempo completoImportante empresa se encuentra **en búsqueda de talento para la posición de Encargado de Control Interno** El objetivo principal de la posición fortalecer el control interno del Club mediante el desarrollo, implementación y socialización de políticas, lineamientos, procedimientos y prácticas conjuntamente a las áreas operativas, que garanticen que...
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Especialista de control interno
hace 2 semanas
Ciudad de México Bia Foods A tiempo completoObjetivo del rol: Acompañar a la operación durante los procesos del ambiente de Control Interno incluyendo: implementación y cumplimiento de lineamientos (políticas y procedimientos), documentación y efectividad de los Controles Mínimos Estándar y consolidación del área de Control Interno como parte de la operación local.Responsabilidades:...
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Especialista de control interno
hace 1 semana
Ciudad de México Bia Foods A tiempo completoObjetivo del rol: Acompañar a la operación durante los procesos del ambiente de Control Interno incluyendo: implementación y cumplimiento de lineamientos (políticas y procedimientos), documentación y efectividad de los Controles Mínimos Estándar y consolidación del área de Control Interno como parte de la operación local. Responsabilidades:...
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Jefe Control Interno Jefe Control Interno
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Nestle Operational Services Worldwide SA A tiempo completoSobre NestléNestlé es la compañía líder mundial en alimentos, bebidas y nutrición, presente en más de 180 países y comprometida con mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable.Formar parte de Nestlé significa integrarte a un ambiente inclusivo, diverso y colaborativo, donde podrás desarrollarte profesionalmente y aportar tu...
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Analista de Control Interno
hace 1 semana
Ciudad de México DINA CAMIONES A tiempo completo**Mercader Financial****Somos una empresa líder con capital 100% mexicano, con más de 25 años de experiência. Ofrecemos soluciones financieras integrales con los más altos estándares de calidad y rentabilidad.****Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo, como**:**ANALISTA DE CONTROL INTERNO****OBJETIVO**:Revisar y asegurar la eficiencia...
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Especialista de control interno
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Bia Foods A tiempo completoObjetivo del rol:Acompañar a la operación durante los procesos del ambiente de Control Interno incluyendo: implementación y cumplimiento de lineamientos (políticas y procedimientos), documentación y efectividad de los Controles Mínimos Estándar y consolidación del área de Control Interno como parte de la operación local.Responsabilidades:Garantizar...
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Consultor/a Control Interno
hace 1 semana
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡**Gracias por tu interés en Scotiabank!** **¿Te gustaría ser parte del éxito de uno de los mejores Grupos Financieros?** **Postúlate y Di #Hola a un mundo de posibilidades en el puesto de**: **CONSULTOR/A CONTROL INTERNO** **Funciones**: - Comprender las políticas y procedimientos (los programas) de Control Interno-Riesgo No Financiero, para...
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Líder de Control Interno
hace 2 semanas
Ciudad de México Sodexo Benefits & Rewards Services A tiempo completoEn Sodexo Beneficios e Incentivos, estamos dejando huella en el mundo día tras día con la ayuda que ofrecemos para personalizar las experiências de los colaboradores de nuestros clientes. Ya son 440 000 clientes y 36 millones de sus colaboradores en 32 países los que utilizan nuestras plataformas de beneficios y soluciones de pago.Como **Lider de Control...
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Consultor/a Control Interno
hace 3 días
Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** - Contribuye al éxito general de la Subdirección y/o Dirección de Control Interno en México, garantizando que...
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Jefe de Controles Internos
hace 2 semanas
Ciudad de México CENTRO DEPORTIVO COYOACÁN A.C. A tiempo completo**CENTRO DEPORTIVO COYOACÁN AC,** es una asociación civil, no lucrativa, constituida en 1977 por varias instituciones de crédito con el objetivo de brindar a sus empleados y a sus familiares un espacio exclusivo de esparcimiento, desarrollo físico y mental. ESTAMOS BUSCANDO **"JEFE DE CONTROLES INTERNOS"** **Requisitos**: - Vivir preferentemente cerca de...